监督电脑使用的软件
说到电脑监控软件的使用方法,这里不得不说一下,公司为什么要使用电脑监控软件?
首先就是保护公司数据的安全不会被泄露,监控软件可以监控员工的电脑使用行为,防止公司的数据信息泄露和不当的使用;
其次,提升信息安全,监控软件可以检测到和阻止员工的错误的网络行为,保护整个公司网络安全;
然后,可以提高工作效率,电脑监控软件能了解员工工作状态,及时发现和解决工作中的问题,提高工作效率和质量。
监督电脑使用的软件有哪些?
一、windows
wefenderwindowsdefender是一个免费的安全检测工具,它可以扫描并修复各种类型的威胁,支持在线更新升级及下载使用。
二、360安全卫士是一款免费的系统辅助工具,它集成了许多实用的功能模块,比如查杀恶意程序、一键优化加速等等。
三、企业可以使用域之盾批量管控员工电脑,也可以对不同部门实现不同的管控策略
域之盾软件是一款功能强大的企业级安全软件,集上网行为管理、文件外发解密审批、多密钥权限管理、邮件白名单、加密+权限管控、数据防泄密、防恶意卸载、U盘管理为一体,保障您的企业信息安全。
域之盾企业电脑监控软件监控功能包括
1、实时屏幕监控
支持实时监控终端计算机屏幕运行画面,可同时监控16台电脑屏幕。
2、聊天审计
支持监控员工使用微信、企业微信、QQ、钉钉等聊天软件的聊天内容,包括聊天内容、聊天对象、时间等信息。
3、应用程序监控
监控员工使用了哪些应用程序,比如说使用了哪些应用程序、使用时间以及使用时长等,支持禁止终端运行无关程序类型。
4、浏览网页监控
监控并记录员工在办公电脑上浏览的网页,支持禁止员工访问无关的网站或者仅允许员工访问工作网站。
5、实时流量监控
实时监控终端使用流量信息,支持限制员工可以使用的总流量以及程序流量。
6、文件操作审计
审计员工对文件全生命周期操作,管理者通过文件操作审计可以快速还原终端对文件的操作轨迹。
7、文件透明加密
在不影响员工正常办公的前提下,主动加密重要文件,保证加密文件不会在未经授权的电脑上正常打开。
我们的产品具有以下优势:
1、高效的终端安全保障,为您的企业数据和机密信息提供全方位的安全防护。
2、多种加密方式和级别,保障您的文件和数据的机密性和完整性。
3、强大的员工行为审计,监控员工的操作行为,预防企业内部不当行为。
4、灵活的上网行为管理,让您掌握员工的网络行为,防范恶意攻击和信息泄露。
5、实时的电脑屏幕监控,让您随时了解员工的电脑使用情况,提高办公效率和管理水平。
信息化建设的步伐不断加快,推动了经济建设各方面工作的展开,处于信息建设中心的各大中型企业在长期的发展过程中,对办公自动化的依赖性越来越高,从而使得办公环境和硬件条件节节攀升,从很多方面都满足了企业快速发展的需求。而在办公自动化的发展过程中,桌面监控软件的逐步发展,更是加强了企业主对办公自动化的长效管理机制,在潜移默化的管理行为中,极大的激励了员工的工作积极性,工作效率也得到了大幅度的提高。在这样的发展环境中,科技化产品的推广与普及充分的阐述了行业发展的现状。
据了解 ,在企业的日常经营和管理中,在内部局域网的大力作用下,从很多方面都受益匪浅,尤其是在桌面监控软件的大范围普及下,更使得内部局域网得到了全面的发挥和应用。毕竟在软件的作用下,网内的各个上网终端都可以统一管理,在不符合工作要求的上网行为将会被发现并制止,从而避免了办公资源的过度浪费,并且将员工的工作热情得到了进一步的提升。在这个过程中,通过专业性更强的桌面监控软件的全面作用和管理,对当前的现代化企业来说,不仅仅是提升了工作效率,在企业形象展示和凝聚力提升等方面都发挥了重要作用。
由此来看,作为企业办公自动化发展的重要组成部分,局域网的使用与管理已经形成了必然的趋势,而这也就成为了今后企业建设与发展的生力军。特别是在信息化建设不断加快的形势下,对桌面监控软件的应用与普及就显得尤为重要了,这也是为了适应社会经济建设的发展速度,从而对办公自动化环境的又一次改进与提升。
随着这些客观因素的不断形成,企业的经营与发展势必要遭遇诸多的工作难题,这也符合历史发展的趋势,毕竟在某个企业的发展过程中,对经济产业的奉献与产出,是需要一个较长的适应过程的。从这个角度来看,通过桌面监控软件的大范围推广和普及,来提升企业管理的工作效率和质量,已经成为了企业发展过程中不可或缺的重要力量。
尤其是随着传统金融业的数字化转型和深化。
同时,财务数据具有广泛的应用场景、应用范围,具有较高的数据应用价值,是关系到企业核心竞争力的重要资产。
因此,金融行业必须保护数据安全。
然而,随着金融数据作用的不断凸显,数据安全和个人信息保护在新时代也面临着新的风险和挑战。
据《中国银保报》联合亚洲网络安全产业技术研究院发布的《金融行业网络安全白皮书(2020)》
显示,金融隐私泄露事件正以每年35%左右的速度增长。
金融行业的安全挑战
一是金融监管趋严,金融机构数据难以合规。
随着《网络安全法》、《人身安全法》、《数据安全法》等法律法规的实施,对金融市场的监管逐渐趋严。
例如,据不完全统计,2022年上半年,银行、保险、信托、汽车金融、第三方支付等机构共收到相关罚款66笔,
合计罚款金额6409.34万元。据媒体年初统计,2021年相关罚款罚款总额约4654万元。
具体而言,在信息安全保护方面,金融机构的违规行为包括违反信用信息收集、提供、查询及相关管理规定,
信息技术风险管理不到位;在个人信息权益保护方面,包括未提前告知信息主体提供不良个人信息,
未建立以分级授权为核心的消费者金融信息使用管理制度,未明确收集和使用消费者金融信息的目的、方法和范围。
特别是《安全法》实施一年来,相关部门在金融机构数据安全、个人信息保护、
消费者权益保护等方面的监管趋严,合规前提下的数据治理成为金融机构的必答。
其次,金融机构的数据众多且复杂。由于金融行业业务环境中数据资产种类繁多,
数据库类型多达十几种,管理难度大;并且随着业务的发展,数据量呈指数级爆炸式增长,数据复杂、海量。
同时,金融业的数据也存在所有权关系不清、数据不清晰、数据资产保护粗粒度、缺乏差异化保护等问题。
例如,很多金融机构不知道自己的经营环境中有多少资产和数据,不知道这些资产和数据的分布情况,
不知道哪些是与客户直接相关的,无法通过研究得到结果。
但随着银行以数据驱动的业务创新和升级不断深化,众多数据应用的复杂场景削弱了传统安全边界的防护能力,
互联网的深度应用和供应链的协同办公使边界位置模糊。泄密等数据安全风险通过数据的流转和分享,
形成难以分割的动态风险整体,传统基于边界的访问控制架构难以应对当前的内外部安全威胁。
金融机构可以通过引入用户异常行为分析、知识图谱等新技术与传统的安全防御技术融合,
能够进行不同场景下的流量分析、恶意代码分析、网络攻击追踪和溯源,可以自动、智能地解决新问题,提升安全检测的准确性。
此外,针对外部合作管理,也要做好技术、人员、业务上的安全管控。
例如《关于银行业保险业数字化转型的指导意见》
明确,银行保险机构要加强战略风险、创新业务的合规性、流动性风险、操作风险及外包风险等管理,
同时防范模型和算法风险,强化网络安全防护,加强数据安全和隐私保护。
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